市工投集团开展对金鹏物业公司的财务审查工作
作者:李浩然???来源:财务审计部???更新时间:2021-11-04 08:48:14   您是第0位浏览者 字体大小:【     】 打印

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    为全面掌握下属子公司经营风险控制情况及具体财务信息质量情况,切实保障集团下属子公司的健康发展。由集团公司财务审计部牵头对下属全资子公司宿州市金鹏物业管理有限公司开展了内部审计工作。

    本次审计的重点为日常报销情况、内部控制及风险控制管理情况、国有资产管理情况等几个方面内容。为做好内部审计工作,财务审计部做出了周密的安排部署,制定了科学的审计方案,结合被审计公司经营特点明确审计重点,对于工作容易出现问题的环节着重进行审查。通过实地查询及现场询问相结合的方式,检查了会计凭证、账簿等材料,重点审查各项费用报销是否真实、遵守财经法规。

    集团公司将进一步加强对下属公司的内部审计,进一步拓展审计的宽度与广度,进一步加强对子公司经济核算和资金管理的监督。规范子公司财务操作,完善各项管理制度,形成常态化机制,切实把审计工作做实、做好。


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